Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
15/25 doména VA 19,56 EUR Websupport, s.r.o. 29. január 2025
14/25 Školenie online 89,00 EUR Grantexpert, s.r.o. 14. január 2025
13/25 71/22 Spotreba energie 12/2024 1 422,89 EUR BBC Five ABC, a.s. 21. január 2025
12/25 6/24 Poštové služby 12/2024 6,80 EUR Slovenská pošta, a.s. 13. január 2025
11/25 3/24 Služby Fabasoft 12/2024 2 400,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 13. január 2025
10/25 25/24 BOZP,OPP a PZS+E-learning 12/2024 144,00 EUR Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. 08. január 2025
9/25 PZS II.polrok 2024 138,38 EUR FOLYMA, s.r.o. 08. január 2025
8/25 11/24 Administrácia a údržba webového sídla VA 12/2024 36,00 EUR Ing. Ondrej Holdy holdysoftware 08. január 2025
7/25 7/24 PHL 12/2024 170,11 EUR Up Déjeuner, s.r.o. 08. január 2025
6/25 9/24 Podpora PROFIT 12/2024 236,40 EUR SOFTIP, a.s., 08. január 2025
5/25 Z202313348_Z Mobilné tlf.poplatky 12/2024 791,95 EUR O2 Slovakia, s.r.o. 08. január 2025
3/25 24/24 Ethernet Line 01/2025 479,70 EUR SWAN, a.s. 08. január 2025
2/25 07/23 Prenájom kávovaru 01/2025 19,68 EUR Miko káva, s.r.o. 08. január 2025
1/25 26/23 Zrnková káva 25,20 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 08. január 2025
224/24 Informačný systému TRANSPAREX služby 1 152,00 EUR ProWise, a.s. 23. december 2024
223/24 71/22 Spotreba energie 11/2024 1 476,14 EUR BBC Five ABC, a.s. 13. december 2024
222/24 3/24 Služby Fabasoft 11/2024 2 400,00 EUR Asseco Central Europe, a.s. 12. december 2024
221/24 Občerstvenie kapustnica 391,80 EUR BERRIN s.r.o. 11. december 2024
220/24 6/24 Poštové služby 11/2024 21,30 EUR Slovenská pošta, a.s. 10. december 2024
219/24 Z202314353-Z Stravné lístky 129,58 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 09. december 2024

XMožnosti zjednodušeného prístupu