Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
260/18 zmluva č. 14/18 zo dňa 22.6.2018 poskytovanie služieb servisu a prenájom rohoží 09/2018 33,00 EUR 39,60 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 26. október 2018
261/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného auta BA 673PN 121,33 EUR 145,60 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 25. október 2018
237/18 seminár "Základná finančná kontrola bez pokút a sankcií pre rozpočtárov a ekonómov" (1 osoba) 61,67 EUR 74,00 EUR PROEKO, s.r.o. 31. október 2018
259/18 seminár "VO z pohľadu novely zákona o VO dňa 9.10.2018" (1 osoba) 70,00 EUR 84,00 EUR PROEKO, s.r.o. 31. október 2018
265/18 spiatočná letenka Viedeň-Brusel (2 osoby) 1.250,00 EUR 1.250,00 EUR Tucan - cestovná agentúra, s.r.o. 25. október 2018
267/18 seminár "O infozákone s JUDr. Dobrovodským dňa 23.10.2018 (2 osoby) 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 31. október 2018
226/18 zmluva č. 32/17 zo dňa 25.10.2017 stravné lístky na mesiac 09/2018 6.611,32 EUR 6.817,20 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 28. október 2018
235/18 zmluva č. 10/2018 zo dňa 6.4.2018 občerstvenie a s tým súvisiace služby na "Informačný seminár pre žiadateľov o NFP" 582,50 EUR 699,00 EUR Lady Gastro, s.r.o. 27. november 2018
239/18 zmluva č. 23/17 zo dňa 13.9.2017, dodatok č. 18/18 zo dňa 27.9.2018 strážna služba 09/2018 2.123,28 EUR 2.547,94 EUR DKFB Plus s.r.o. 16. november 2018
241/18 zmluva č. 36/17 zo dňa 13.12.2017 upratovacie služby 09/2018 826,32 EUR 991,58 EUR Váš Komfort, s.r.o. 16. november 2018
250/18 zmluva č. 32/15 zo dňa 12.10.2015 Orange - mobilné telekomunikačné služby za mesiac 09/2018 1.594,06 EUR 1.594,06 EUR Orange a.s. 26. november 2018
255/18 zmluva č. 12/18 zo dňa 28.5.2018 hygienický materiál 548,10 EUR 657,72 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 27. november 2018
256/18 zmluva č. 10/2018 zo dňa 6.4.2018 občerstvenie a s tým súvisiace služby na "Školenie zamestnancov VA s protimonopolným úradom" 482,50 EUR 579,00 EUR Lady Gastro, s.r.o. 27. november 2018
258/18 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 09/2018 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 16. november 2018
264/18 zmluva č. 11/16 (Dodatok č. 1 z 30.1.2017) zo dňa 29.1.2016 PHM vyúčtovanie od 1.10.2018-15.10.2018 129,19 EUR 155,03 EUR Slovnaft a. s. 14. november 2018
266/18 seminár "Ochrana osobných údajov s JUDr. Macovou (2 osoby) 156,00 EUR 156,00 EUR PROEKO, s.r.o. 06. november 2018
269/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného vozidla BL347CF, BL385CF, BL659CG 826,80 EUR 992,16 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 26. november 2018
270/18 zmluva č. 33/17 zo dňa 20.11.2017 servis služobného vozidla BA921XP, BA087XO, BA399RF, BA673SP 241,00 EUR 289,20 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 26. november 2018
272/18 zmluva č. 4/18 zo dňa1.2.2018 dodávka kávy 16x250g 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 29. november 2018
231/18 zmluva č. 9/18 zo dňa 15.2.2018 elektrická energia - vyúčtovanie za 08/2018 -165,70 EUR -165,70 EUR Energie 2, a.s. 18. september 2018