Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
214/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 06/2019 902,75 EUR 1.083,30 EUR LYBON, s.r.o. 06. september 2019
225/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 07/2019 902,75 EUR 1.083,30 EUR LYBON, s.r.o. 06. september 2019
242/19 finančný spravodajca ročník 2020 - preddavok 22,00 EUR 26,40 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 04. september 2019
239/19 zmluva č. 286/19 zo dňa 13.6.2019 IT služby certifikovaných špecialistov 8.370,00 EUR 10.044,00 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 04. september 2019
254/19 zmluva č. 26/18 z 10.12.2018 upratovacie služby 08/2019 732,75 EUR 879,30 EUR LYBON, s.r.o. 27. september 2019
262/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby 08/2019 190,30 EUR 190,30 EUR Slovenská pošta, a.s. 26. september 2019
260/19 zmluva č. 291/19 zo dňa 22.7.2019 stravné lístky 09/2019 (1700 ks) 7.310,00 EUR 7.242,75 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 25. september 2019
258/19 zmluva č. 32/15 zo dňa 12.10.2015 mobilné telekomunikačné služby 08/2019 1.265,38 EUR 1.518,46 EUR Orange a.s. 25. september 2019
259/19 zmluva č. 286/19 zo dňa 13.6.2019 IT služby certifikovaných špecialistov 2.400,00 EUR 2.880,00 EUR EuroServis LK, spol. s r. o. 23. september 2019
261/19 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru 09/2019 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 23. september 2019
238/19 zmluva č. 289/19 zo dňa 2.7.2019 prenájom rohoží 3.7.2019 - 31.7.2019 35,40 EUR 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 20. september 2019
257/19 zmluva č. 289/19 zo dňa 2.7.2019 prenájom rohoží 08/2019 35,40 EUR 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 20. september 2019
237/19 zmluva č. 14/18 zo dňa 22.6.2018 prenájom rohoží 1.6.2019-23.6.2019 33,00 EUR 39,60 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 20. september 2019
256/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie teplo 08/2019 -631,21 EUR -757,45 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 19. september 2019
252/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 08/2019 -58,57 EUR -70,28 EUR Energie 2, a.s. 18. september 2019
255/19 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 08/2019 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 17. september 2019
265/19 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 prevádzka/služby PTÚ PBX 08/2019 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 03. október 2019
267/19 notárska zápisnica N214/2019 107,50 EUR 129,00 EUR Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská 03. október 2019
271/19 zmluva č. 272/19 zo dňa 9.5.2019 vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 1,00 EUR 1,20 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 03. október 2019
217/19 zmluva č. 04/19 zo dňa 11.02.2019 káva 16 ks 250 g - repre 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 22. august 2019