Objednávky

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
270/19 2 dni o infozákone v Tatrách 11.-12.11.2019 (4 osoby) 796,00 EUR 796,00 EUR PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. 03. október 2019
268/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobného motorového vozidla BA921XP, BA087XO 239,60 EUR 287,52 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 04. október 2019
266/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobných motorových vozidiel (BA673SP, BA921XP, BA087XO, BL347CF, BL385CF, BL659CG) 744,00 EUR 892,80 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 04. október 2019
269/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobného motorového vozidla BA673SP 183,00 EUR 219,60 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 04. október 2019
275/19 zmluva č. 161/16 zo dňa 14.11.2016 podpora PROFIT 09/2019 95,00 EUR 114,00 EUR SOFTIP, a.s., 07. október 2019
278/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 záloha na teplo 10/2019 1.216,67 EUR 1.460,00 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 07. október 2019
291/19 spiatočná letenka Viedeň-Brusel 10.10.2019 (1 osoba) 720,00 EUR 720,00 EUR Tucan - cestovná agentúra, s.r.o. 10. október 2019
249/19 zmluva č. 11/17 zo dňa 27.3.2017 prenájom nebytových priestorov 1.10.-31.12.2019 149.139,00 EUR 149.139,00 EUR Korporátne služby, s.r.o. 11. október 2019
276/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - záloha 10/2019 3.226,67 EUR 3.872,00 EUR Energie 2, a.s. 14. október 2019
285/19 zmluva č. 23/18 zo dňa 23.11.2018 strážna služba 09/2019 4.579,20 EUR 5.495,04 EUR SBS RADOS, s.r.o. 14. október 2019
289/19 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 09/2019 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 14. október 2019
293/19 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru 10/2019 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 14. október 2019
286/19 zmluva č. 3/19 zo dňa 4.2.2019 PHM 16.9.-30.9.2019 209,80 EUR 251,76 EUR Slovnaft a. s. 14. október 2019
290/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 09/2019 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 14. október 2019
279/19 služba vykonaná v súlade s Rozhodnutím o určení poplatku č. 4/19/004866-36/63/961379 zo dňa 9.1.2019 poplatok za odvoz odpadu III.Q.2019, IV.Q.2019 490,79 EUR 588,95 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 15. október 2019
274/19 zmluva č. 289/19 zo dňa 2.7.2019 prenájom rohoží 09/2019 35,40 EUR 42,48 EUR CWS - boco Slovensko, s.r.o. 16. október 2019
273/19 zmluva č. 04/19 zo dňa 11.02.2019 káva 16 ks 250g - repre 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 16. október 2019
287/19 zmluva č. 228/19 zo dňa 26.2.2019 elektrická energia - vyúčtovanie 09/2019 -311,05 EUR -373,26 EUR Energie 2, a.s. 16. október 2019
277/19 zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska služby RTVS 10/2019 79,66 EUR 79,66 EUR Rozhlas a televízia Slovenska 16. október 2019
173/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 05/2019 902,75 EUR 1.083,30 EUR LYBON, s.r.o. 06. september 2019