Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
4/16 31/11 strážna služba 12/2015 1.258,60 EUR 1.510,32 EUR ABO a.s. 07. január 2016
5/16 7/07,15/11 podpora APV 12/2015 104,41 EUR 125,29 EUR SOFTIP, a.s., 07. január 2016
6/16 3/15 upratovacie práce 12/2015 3,00 EUR 1.600,00 EUR Ing. Marián Baloga 08. január 2016
7/16 15/08 telefónne poplatky 12/2015 348,94 EUR 418,73 EUR Slovak Telekom a.s. 08. január 2016
8/16 eviden. zap. do sys. zb. 1355993 odvoz odpadu 12/2015 647,01 EUR 647,01 EUR Hlavné mesto SR Bratislava 11. január 2016
9/16 28/15 vyúčtovanie el. en. 12/2015 2.705,52 EUR 3.246,62 EUR Magna Energia a.s. 11. január 2016
10/16 32/15 telefónne poplatky 12/2015 1.601,34 EUR 1.921,61 EUR Orange a.s. 11. január 2016
11/16 1/13 prenájom bezp. nádoby 6,00 EUR 249,60 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 12. január 2016
12/16 29/08 vyúčt. za teplo 12/2015 606,95 EUR 728,34 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 12. január 2016
13/16 reg.144678138030478975 popl. za doménu VA 19,90 EUR 23,88 EUR SK-NIC a.s. 14. január 2016
14/16 ponuka z 14.1.2016 školenie zamest. VA 1,00 EUR 138,00 EUR PROEKO, s.r.o. 14. január 2016
15/16 30/11, dod.2/12 poštové služby 12/2015 1.222,85 EUR 1.222,85 EUR Slovenská pošta, a.s. 14. január 2016
16/16 4/15 prenájom kávovaru 01/2016 1,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 14. január 2016
17/16 2/15 zdravotná služba 12/2015 123,75 EUR 148,50 EUR Hedak a.s. 15. január 2016
18/16 33/07 fin. spravodajca 2015 vyúčt. 10,38 EUR 12,46 EUR Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 20. január 2016
19/16 8/15 hygienické potreby 513,62 EUR 616,34 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 20. január 2016
20/16 5/15 dodávka kávy 40,92 EUR 49,10 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 21. január 2016