Faktúry

Faktúry

Číslo Číslo zmluvy Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Dodávateľ Dátum doručenia faktúry Na stiahnutie
48/19 zmluva č. 19/16 zo dňa 04.03.2016 prenájom multifunkčných zariadení 01/2019 677,08 EUR 812,50 EUR RICOH Slovakia, s.r.o. 20. február 2019
49/19 zmluva č. 19/18 zo dňa 27.9.2018 vyúčtovanie - teplo 01/2019 2.541,73 EUR 3.050,08 EUR Bratislavská teplárenská a.s. 20. február 2019
50/19 zmluva č. 15/18 zo dňa 26.6.2018 hlasové služby 01/2019 141,67 EUR 170,00 EUR VM Telecom, s.r.o. 20. február 2019
51/19 zmluva č. 1/19 zo dňa 23.1.2019 stravné lístky 02/2019 3.293,17 EUR 3.293,17 EUR DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 20. február 2019
53/19 zmluva č. 9/18 zo dňa 15.2.2018 elektrická energia - vyúčtovanie 01/2019 -806,15 EUR -953,23 EUR Energie 2, a.s. 21. február 2019
46/19 služba č. 7/2019 zo dňa 5.2.2019 zápisnica N24/2019 153,50 EUR 184,20 EUR Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská 27. február 2019
52/19 zmluva č. 2/19 zo dňa 4.2.2019 prenájom bezpečnostných nádob 4x240l/rok 2019 208,00 EUR 249,60 EUR Green Wave Recycling, s.r.o. 25. február 2019
35/19 seminár: Aplikácia zákona o správnom konaní" dňa 25.1.2019 (2 osoby) 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 28. február 2019
37/19 seminár "VO z pohľadu novely zákona o VO s JUDr. Karasovou dňa 25.1.2019 (3 osoby) 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 28. február 2019
40/19 zmluva č. 11/16 (dodatok č. 1 z 30.1.2017) zo dňa 29.1.2016 PHM 16.1.-31.1.2019 166,75 EUR 200,10 EUR Slovnaft a. s. 06. marec 2019
45/19 zmluva č. 26/18 zo dňa 10.12.2018 upratovacie služby 01/2019 902,75 EUR 1.083,30 EUR Kancelária NR SR 06. marec 2019
47/19 zmluva č. 32/15 zo dňa12.10.2015 mobilné telekomunikačné služby za 01/2019 1.313,40 EUR 1.576,08 EUR Orange a.s. 06. marec 2019
54/19 zmluva č. 25/18 zo dňa 12.12.2018 poštové služby za 01/2019 476,78 EUR 517,60 EUR Slovenská pošta, a.s. 06. marec 2019
55/19 seminár "Správa registratúry a reg. poriadok v znení zmien od 1.3.2019" dňa 7.2.2019 (1 osoba) 0,00 EUR 0,00 EUR PROEKO, s.r.o. 28. február 2019
56/19 zmluva č. 16/18 zo dňa 26.6.2018 PTÚ PBX 01/2019 333,00 EUR 399,60 EUR iLO, s.r.o. 12. marec 2019
57/19 zmluva č. 5/19 zo dňa 11.2.2019 prenájom kávovaru za 02/2019 23,00 EUR 27,60 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 12. marec 2019
58/19 zmluva č. 12/18 zo dňa 28.5.2018 hygienický materiál 548,48 EUR 658,18 EUR PhDr. Gabriela Spišáková Master Papier 12. marec 2019
59/19 zmluva č. 24/18 zo dňa 29.11.2018 servis služobných áut BA399RF, BA673SP, BL347CF 257,30 EUR 308,76 EUR CAREX BRATISLAVA, s.r.o. 06. marec 2019
60/19 zmluva č. 4/2019 zo dňa 11.2.2019 káva 16 ks 250g - repre 54,56 EUR 65,47 EUR MIKO KÁVA, s.r.o. 12. marec 2019
61/19 zmluva č. 3/19 zo dňa 4.2.2019 PHM 1.2.-15.2.2019 72,69 EUR 87,23 EUR Slovnaft a. s. 06. marec 2019